| 采购标段名称 | 深圳市地铁集团有限公司2025年内部控制审计 |
|---|---|
| 采购类别(货物类/施工类/服务类) | 服务类 |
| 采购估算或预算(元) | 80000 |
| 计划采购方式 | 单一来源 |
| 计划发标时间 | 2026年03月 |
| 标段内容概述 | 根据五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7号)及其18项应用指引,围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素,就截至2025年12月31日集团公司财务报告内部控制的有效性发表审计意见并出具《深圳市地铁集团有限公司2025年度内部控制审计报告》。 |




